24年度予算について 4

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読みにくいと思いますのでPDFでご覧下さい。 http://urayasucitizens.net/240427yosan4.pdf
今回は平成24年度主要施策事業を一般会計を中心に見てみました。少々細かいですがご容赦下さい。
ざっくり言うと、金額が大きい民生費、土木費の中に問題が存在するように思います。リンクの内容で気づいた点を中心にコメントを入れました。
公開資料自身が大部なものの、ダイジェスト版ですので、判断出来ない点も多くshou存在し、特に民生費の社会福祉費、商工費、土木費、消防費には課題を残しています。
注: 太字が大項目、 )、・の順で明細をネスト化。◎は実施計画事業 ○は主な事業  △は拡充事業 □は新規事業 (単位;千円)左が当年、右が前年です。
10総務費 8,674,740 7,284,030
1)総務管理費 7,129,630 5,861,410 大幅増になっています。災害復興支援費の皆増による。
    ・広聴広報費 140,150 159,900
   ・協働推進費 54,490  60,160
   ・財政管理費 353,870 427,030
   ・財産管理費 551,490 541,340
   ・企画政策課 47,090 32,670
3頁 ・庁舎等建設事業【新規】174,840 - 問題の調査設計費
4頁 ・地域ネットワーク費 334,130 395,970
     ◎□堀江二丁目自治会集会所用地取得事業 100,323 100,323
   ・防犯費 48,360 67,160
5頁  ○市内巡回パトロール経費
      市内全域を対象とした委託による防犯パトロールの実施。18,579 17,199
      ◎移動防犯活動経費
      防犯指導員による防犯教室や移動防犯車を利用した啓発活動の実施、高洲移動防犯ステーション
                 の運用を図る。13,125 13,870
   ・防災対策費 95,150 75,480
 6頁  □高洲中央公園災害モニュメント整備事業【新規】       
                震災による液状化の被害の教訓を風化させることなく後世の記憶に留め、防災意識の高揚を図る
                ため、せり上がったマンホールを災害モニュメントとして整備する。1,575 -
   ・情報政策費 502,380 626,730
     ○情報システム総合基盤事業 176,146 188,714
       ◎情報システムサーバ統合基盤経費 121,947 123,279
       情報システムサーバの運用・管理にかかる経費の削減やシステム障害への迅速な対応、さらに
                  災害などからサーバ群を守るため民間の堅牢なデータセンターでサーバの維持管理を行いなが
                  ら仮想化技術を活用しサーバ統合を進め
   ・市民文化施設費 466,110 402,960
     ・災害復興支援費 1,442,520 - 皆増(被災者住宅等再建支援事業)
 7頁
2)徴税費 1,018,720 873,670 賦課徴収費の増加理由が明細では解りません。
15民生費 21,410,210 21,936,130
1)社会福祉費  8,343,870  8,261,360
   ・社会福祉総務費 2,606,940 2,446,170 53%の内容が不明、なぜ減らないのか。事務費・給付
              金の関係?
8頁 ○中国残留邦人等支援給付事業 21,337 16,720
   ○夜間安心訪問ヘルプサービス委託事業 33,544 33,578
     夜間・早朝の時間帯に対応する訪問介護について、緊急通報システムを活用したサービスを委託
              により行う。
      中国残留邦人等の方々の老後の生活の安定を図ることを目的とした支援を行う。
8,9頁 
  ・障がい者福祉費 1,969,440 1,840,720 83%の内容が不明、なぜ減らないのか。事務費・給付
                 金?補助金の肥大化。
   ○地域生活支援事業 292,524 258,152
10頁
   ○補助金 55,915 59,747
    ◎浦安市障がい者グループホーム等整備事業補助金 4,631 7,603
     グループホーム等の拡充を図るため、市が指定する事業者に対し、整備等に要する経費の一部に
               ついて補助金を交付する。
     ○浦安市特定地域活動支援センター経営事業費補助金 40,460 40,460 問題の補助金!      
                障がいのある人の交流の場や社会参加を促進する場である地域活動支援センターⅠ型の運営に
                 対する支援をする。
  ・障がい者福祉施設費 547,990 543,750 金額が大で債務負担行為で固定化されている。
    ○地域活動支援センター管理運営事業 108,526 105,695
    ○身体障がい者福祉センター指定管理料(債務負担行為分) 37,978 37,820
    ○障がい者デイサポートセンター指定管理料(債務負担行為分) 42,848 42,875
    ○ソーシャルサポートセンター指定管理料(債務負担行為分) 27,700 25,000
    創作的活動、生産的活動の機会提供、社会との交流促進等を行う。
    ○障がい者福祉センター等管理運営事業 331,800 333,047
    ○障がい者福祉センター指定管理料(債務負担行為分) 292,533 294,307
    ○障がい者等一時ケアセンター指定管理料(債務負担行為分) 39,267 38,740
    ○障がい者就労支援施設管理運営事業 94,530 94,427
    ◎障がい者就労支援センター運営費 49,328 49,932
     障がい者の就労・雇用が円滑に行われることを目的に、障がい者就労支援センターの運営を行う。
10,11頁
  ・老人福祉費 2,504,890 2,585,390
    ○社会参加等促進事業 62,394 59,121
    ○高齢者バス代助成 49,653 46,458
      70歳以上の方(障がい者手帳所持者を除く)に、年間 5,600円分のバス回数券を支給する。
12頁
   ○補助金 134,449 327,449
     ◎公的介護施設等整備費補助金 116,000 307,600
      富士見地区に地域密着型施設を整備する事業者に対し補助金を交付することにより整備の推進
                を図る。
  ・老人福祉施設費 678,600 805,420
     ◎地域密着型介護老人福祉施設小規模特養整備事業 434,225 553,719
        ◎□富士見地区地域密着型介護老人福祉施設小規模特養用地取得事業 318,225 318,225     
               (土地開発基金より購入)【新規】
      富士見地区に、浦安市が民間事業者に貸付け当該用地に地域密着型介護老人福祉施設を整備す
                る為の、用地を購入する。
      ◎□富士見地区地域密着型介護老人福祉施設小規模 116,000 -
       特養整備事業費補助金(債務負担行為分)【新規】
       浦安市地域介護・福祉空間整備計画により、地域密着型サービスの拠点となる小規模特別養護
                  老人ホームを整備する民間事業者に対し、当該施設の整備に要する費用の一部を助成し、特別
                  養護老人ホームの入所希望者の解消を図るとともに、元町地区における地域福祉の拠点と資す
                  る施設の開設を目指す。
13頁
     ◎□老人クラブ施設整備事業 73,621 68,083  予算が適正とは思えません(過大見積もり)。
               ◎□弁天クラブ会館建設事業【新規】 41,578 35,332
       弁天クラブ会館の老朽化・狭あい化が見られ、再整備が必要とされることから、同敷地内に
                   活動拠点となるクラブ会館を建替える。
      ◎□江川第一クラブ会館建設事業【新規】 29,453 29,926
        江川第一クラブ会館の老朽化が見られ、再整備が必要とされることから、活動拠点となる
                   クラブ会館を自治会集会所と合同で建築する。 ※備品購入費含む
2)児童福祉費 10,764,440 11,679,110
  ・児童福祉総務費 1,197,060 1,302,680 15ページ
  ・児童措置費 4,897,500 5,828,300
   以下略 ——————————————- 18頁
3)生活保護費 2,301,900 1,995,660 23億円もかかっています。
20衛生費 6,307,704 6,796,490 1)保健衛生費 3,675,550 4,069,020 
  ・保健衛生総務費 2,218,150 2,452,570 20ページ
   ○浦安市川市民病院再整備事業 1,308,644 1,265,000
   ○補助金 9,320 111,450
   ○公衆衛生事業補助金(医師会) 4,800 6,000
   ○公衆衛生事業補助金(歯科医師会) 3,200 4,000
   ○公衆衛生事業補助金(薬剤師会) 520 650
  ・予防費 469,440 558,740 21頁
  ・成人保健費 451,020 443,600
  ・急病対策費 329,870 360,590
  ・環境レンジャー費 21,550 64,320
  ・環境対策費 36,770 42,170
  ・斎場費 148,750 147,030 2)清掃費 2,632,120 2,727,470
以下略 ——————————————-
25農林水産業費 17,580 23,860 26頁
30商工費 741,620 755,930
  商工業振興費 572,560 513,100 97%の内容が不明
  観光費 30,840 115,820
  消費者対策費 20,520 24,780
28頁
35土木費 5,775,990 6,314,410
  土木管理費 737,060 729,990 
  道路橋りょう費 887,200 940,660
  河川費 239,950 317,680
  都市計画費 3,711,260 4,063,840
   都市計画総務費 471,510 515,040 83%の内容が不明
     公園費 604,080 713,300
   緑化推進事業 280,320 333,270 90%の内容が不明
  住宅費 200,520 262,240
   住宅管理費 169,380 163,600  93%の内容が不明 32ページ
40消防費 1,909,740 1,969,880
   常備消防費 1,656,890 1,701,290 93%の内容が不明 33頁
45教育費 10,840,910 12,670,860 略  42頁
48災害復旧費1,999,480 - 略 皆増
特別会計
特別会計については国民健康保険特会の総務費が
314,630 259,940 保険給付費 
8,024,090 7,543,160 であり、
災害復旧費 5,311,160 が皆増であり、今後の財政圧迫要因が大であることを示しています。

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24年度予算について 4 への1件のコメント

  1. admin のコメント:

    あまり、予算のことに反応がないようなのでワンフレーズ入れておきます。
    13ページのところに弁天クラブ会館建設事業【新規】 41,578 35,332
    というのがありますね。 予算が適正とは思えません(過大見積もり)のところにリンクを張ってありますが昨年の35,332千円とはとんでもない額ですよ。通常価格の2から3倍です。加えて今年は41,578千円ですか?
    水増し価格以外の何ものでもないでしょう。
    これが浦安市の現状です。業者に法外な値段で仕事をさせ、それが政治資金で環流する。弁天地区の住民はどこの建設業者が仕事をするのか解っていますか?
    江川第一クラブ会館建設事業【新規】 29,453 29,926も同様です。住民はバラマキに乗る代償として貴重な税金を無駄に消費させている責任もあるのですよ。

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